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            蒼城鎮(zhèn)2025年預(yù)算草案報告
            發(fā)布日期:2025-01-14 17:33
            來源:本網(wǎng)
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              2025年,我鎮(zhèn)財政部門在鎮(zhèn)、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在中央政治局會議上的重要講話精神,緊緊圍繞鎮(zhèn)、鎮(zhèn)政府的發(fā)展戰(zhàn)略及總體工作部署,充分發(fā)揮財政職能作用,堅持深化財稅體制改革,實施好積極的財政政策,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,著力推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

            根據(jù)我市新一輪財政體制的指導(dǎo)思想和原則,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),按照“?;久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”的要求,結(jié)合本鎮(zhèn)財力情況,對我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算安排建議如下:

            一、收入預(yù)算

            (一)一般公共預(yù)算收入6403.15萬元;

            (二)專項轉(zhuǎn)移支付收入34.80萬元;

            (三)政府性基金轉(zhuǎn)移收入543.23萬元;

            以上財政總收入合計6981.18萬元。

            二、支出預(yù)算

            按照“量入而出,收支平衡”的原則,對全年預(yù)算總支出作如下安排:

            (一)一般公共預(yù)算支出4388.95萬元,其中:

            1.一般公共服務(wù)支出1710.37萬元,包含

            1人大事務(wù)10萬元;

            2政府及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)1368.49萬元;

            3統(tǒng)計工作經(jīng)費1萬元;

            4財政事務(wù)79.98萬元;

            5稅收事務(wù)100萬元;

            6紀委工作經(jīng)費1萬元;

            7檔案事務(wù)2萬元;

            8婦聯(lián)、團委工作經(jīng)費2萬元;

            9黨建組織村社區(qū)工作經(jīng)費133.5萬元;

            10)網(wǎng)信工作經(jīng)費2萬元;

            11市場監(jiān)督管理經(jīng)費2萬元;

            12)食品藥品安全工作經(jīng)費2萬元;

            13村小組組長、居務(wù)監(jiān)督委員會成員補貼6.4萬元。

            2.國防支出22.5萬元,包含:

            1)征兵及民兵工作經(jīng)費22萬元;

            2)其他國防支出0.5萬元。

            3.公共安全支出441.54萬元,包含:

            1)公安及綜治行政運行318.54萬元;

            2)農(nóng)村治安隊補貼、派出所執(zhí)勤隊工資89萬元;

            3)綜治信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費10萬元;

            4)禁毒工作經(jīng)費10萬元;

            5)嚴重精神障礙患者救治救助工作經(jīng)費14萬元。

            4.教育支出52萬元,包含:

            1)農(nóng)村小學(xué)生交通補貼40萬元;

            2)中小學(xué)教育經(jīng)費12萬元。

            5.文化旅游體育與傳媒支出16.47萬元,包含:

            1)創(chuàng)文工作經(jīng)費10萬元;

            2)文化旅游體育工作經(jīng)費5萬元;

            3)農(nóng)村數(shù)字電影放映經(jīng)費1.47萬元。

            6.社會保障和就業(yè)支出979.35萬元,包含:

            1)高校畢業(yè)生“三支一扶”補貼3.5萬元;

            2)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出453.31萬元;

            3)政策性農(nóng)村住房保險補助、撫恤、殯葬、老齡、

            孤兒基本生活費等52.7萬元;

            4)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險200萬元;

            5)城鄉(xiāng)最低生活保障金104萬元;

            6)特困供養(yǎng)103萬元;

            7)義務(wù)兵優(yōu)待金40萬元;

            8)民政、敬老院經(jīng)費15萬元;

            9)退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費1萬元;

            10)其他社會保障和就業(yè)支出6.84萬元。

            7.衛(wèi)生健康支出635.76萬元,包含:

            1)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險280萬元:

            2)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)常性收支補償支出160萬元;

            3)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出145.50萬元;

            4)計劃生育事務(wù)33.26萬元;

            5)醫(yī)療救助12萬元;

            6)創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費5萬元。

            8.節(jié)能環(huán)保支出50萬元;

            9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出127.69萬元,包含:

            1)農(nóng)村公共服務(wù)平臺工作經(jīng)費3萬元;

            2)村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費10萬元;

            3)城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費74.69萬元;

            4)園林綠化養(yǎng)護工作經(jīng)費40萬元。

            10.農(nóng)林水支出139.05萬元,包含:

            1)農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出119.05萬元;

            2)政策性水稻種植保險5萬元;

            3)其他農(nóng)業(yè)水利支出10萬元;

            4)道路維修建設(shè)、村道管養(yǎng)支出5萬元。

            11.住房保障支出160.58萬元;

            12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出53.64萬元,包含:

            1)應(yīng)急工作經(jīng)費10萬元;

            2)安全生產(chǎn)工作經(jīng)費5萬元;

            3)消防救援事務(wù)18.64萬元;

            4)三防工作經(jīng)費20萬元。

            (二)體制上解支出2049萬元;

            (三)債務(wù)付息及債務(wù)發(fā)行費用支出543.23萬元;

            以上支出合計6981.18萬元。

            為更好實現(xiàn)2025年財政工作的總體目標(biāo),我們將重點抓好以下方面工作:一是狠抓收入,加強源培植,著力挖潛增收,落實好結(jié)構(gòu)性減稅降費政策,盤活低效閑置資產(chǎn),積極爭取上級各項補助和專項資金,推進我鎮(zhèn)項目順利開展;二是全面深化零基預(yù)算改革,推進與績效預(yù)算深度融合,加大財政資源統(tǒng)籌力度,增強財政資金預(yù)算安排的科學(xué)性和合理性,提高財政資金配置效率和使用效益;三是建立健全習(xí)慣“過緊日子”長效工作機制,牢固樹立“過緊日子”思想,大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),嚴控一般性支出,切實兜牢兜實“三?!钡拙€;四是貫徹落實數(shù)字化財政建設(shè),嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法律法規(guī)和制度,加強財政資金監(jiān)管,著力保障財政安全運行。







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