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            開平市金雞鎮(zhèn)2017年度財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算草案
            發(fā)布日期:2018-03-07
            來源: 本站
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            2017年預算執(zhí)行情況


            2017年,我們在鎮(zhèn)黨委的正確領導及人大的監(jiān)督支持下,狠抓預算收入,強化監(jiān)督和管理。雖然在預算執(zhí)行的過程中遇到減收、增支的壓力,但在各方的鼎力支持和努力之下,收入仍取得了增長。

            2017年,我鎮(zhèn)總收入1968.6萬元,其中

            一、我鎮(zhèn)地方公共財政預算收入930.1萬元,完成年初預算任務914萬元的101.76%,其中:

            1、國稅收入490.5萬元,為年初預算的102.40%。

            2、地稅收入439.6萬元,為年初預算的101.06%。

            二、我鎮(zhèn)補助收入1057.5萬元,完成年初預算任務1005.7萬元的105.15%,其中:

            1、體制補助收入738萬元,為年初預算的100%。

            2、專項轉移支付收入36.5萬元,為年初預算的98.64%。

            3、政府性基金專項轉移收入26.4萬元,為年初預算的97.42%。

            4、其他轉移支付收入256.6萬元,為年初預算的125.97%。

            2017年,我鎮(zhèn)總支出2000.4萬元,其中:

            一、我鎮(zhèn)地方公共財政年初預算支出1900.8萬元,實際完成1937.5萬元,為年初預算的101.93%,地方公共財政預算支出的完成情況是:

            1、一般公共服務支出544.6萬元,為年初預算的102.21%。

            2、國防支出5萬元,為年初預算的100%。

            3、公共安全及綜治維穩(wěn)信訪支出221.6萬元,為年初預算的110.08%。

            4、教育支出11.8萬元,為年初預算的98.33%。

            5、文化體育與傳媒支出35.3萬元,為年初預算的100.57%。

            6、社會保障和就業(yè)支出474.7萬元,為年初預算的101.56%。

            7、醫(yī)療衛(wèi)生支出362.4萬元,為年初預算的99.1%。

            8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出38.8萬元,為年初預算的110.86%。

            9、農林水事務支出175.1萬元,為年初預算的98.21%。

            10、資源勘探電力信息等事務支出2萬元,為年初預算的100%。

            11、住房保障支出66.5萬元,為年初預算的100%。

            二、我鎮(zhèn)補助支出62.9萬元,為年初預算的98.28%,專項補助支出的完成情況是:

            1、專項轉移支付支出36.5萬元,為年初預算的98.64%。

            2、政府性基金專項轉移支付支出26.4萬元,為年初預算的97.42%。

            總結2017年,我鎮(zhèn)地方公共財政預算收入930.1萬元,補助收入1057.5萬元,利息3.7萬元,年初結余20.1萬元,收入類總計2011.4萬元。地方公共財政預算支出1937.5萬元,補助支出62.9萬元,支出類總計2000.4萬元。收支相抵后,2017年年終結余11萬元。


            2018年鎮(zhèn)級財政預算草案


            2018年,我鎮(zhèn)繼續(xù)實行穩(wěn)中求進,適度從緊的財政指導思想和原則,在確保按時發(fā)放正常的經費后,適當加大對文化教育和民生項目的投入。根據(jù)我鎮(zhèn)的實際情況,對我鎮(zhèn)本級財政預算安排如下:

            2018年,我鎮(zhèn)總收入2300萬元,其中:

            一、我鎮(zhèn)地方公共財政預算收入996萬元,比上年增收65.9萬元,增長7.09%,其中:

            1、國稅收入525萬元,比上年增長7.03%。

            2、地稅收入471萬元,比上年增長7.14%。

            二、我鎮(zhèn)補助收入1189萬元,比上年增長12.43%,其中:

            1、體制補助收入738萬元,與上年持平。

            2、專項轉移支付收入39萬元,比上年增長6.85%。

            3、其他轉移支付收入412萬元,比上年增長60.56%。

            2018年,我鎮(zhèn)總支出2196萬元,其中:

            一、我鎮(zhèn)地方公共財政預算支出2157萬元,比上年增支219.5萬元,增長11.33%,具體安排情況是:

            1、一般公共服務支出600.2萬元,比上年增長10.21%。

            2、國防支出5萬元,與上年持平。

            3、公共安全及綜治維穩(wěn)信訪支出236.2萬元,比上年增長6.59%。

            4、教育支出13萬元,比上年增長10.17%。

            5、文化體育與傳媒支出40.3萬元,比上年增長14.16%。

            6、社會保障和就業(yè)支出573.6萬元,比上年增長20.91%。

            7、醫(yī)療衛(wèi)生支出384.2萬元,比上年增長6.02%。

            8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出40萬元,比上年增長3.09。

            9、農林水事務支出193.7萬元,比上年增長10.62%。

            10、資源勘探電力信息等事務支出2萬元,與上年持平。

            11、住房保障支出68.8萬元,比上年增長3.46%。

            二、我鎮(zhèn)補助支出39萬元,比上年增長6.85%,專項補助支出的完成情況是:

            1、專項轉移支付支出39萬元,比上年增長6.85%。

            總結2018年,我鎮(zhèn)地方公共財政預算收入996萬元,補助收入1189萬元,2017年結余資金11萬元,我鎮(zhèn)財政可支配財力為2196萬元。安排地方公共財政預算支出2157萬元,補助支出39萬元,總支出2196萬元,達到收支平衡。

             
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